
我公司食堂有部分餐補,其他部分員工自己出。我們會在他的工資里直接扣除那一部分。我發(fā)放工資時分錄是這樣:借:應(yīng)付工資。100貸:其他應(yīng)收款 20銀行存款80 然后食堂會開票給我公司,我應(yīng)該要怎么沖賬啊
答: 借,管理費用~福利費,貸,應(yīng)付職工薪酬~福利費 借,應(yīng)付職工薪酬~福利費,貸,銀行存款 借,其他應(yīng)收款,借。管理費用~福利費 負(fù)數(shù)
老師,請問下,員工的借款,如果在之前已計提的未發(fā)放工資中扣除,應(yīng)怎樣做賬啊?當(dāng)時借款的做賬分錄是,借:其他應(yīng)收款 10000 貸:銀行存款 10000
答: 您好,發(fā)放的時候貸方其他應(yīng)收款10000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司都不提取現(xiàn)金的,都是直接轉(zhuǎn)法人賬戶,然后采購物品或者發(fā)工資的,這樣的分錄是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,這樣是不是不用通過現(xiàn)金科目了
答: 您的分錄是正確的。


仁愛的秀發(fā) 追問
2019-06-29 15:22
辜老師 解答
2019-06-29 15:31
仁愛的秀發(fā) 追問
2019-06-29 15:36