
老師好,請問外賬里面款已付材料已到,發(fā)票未到,會計分錄怎么做?
答: 借;預付賬款 貸;銀行存款 借;原材料 貸;應付賬款——暫估
你好,同樣是工廠,外賬,同樣是材料先到,發(fā)票未到,怎么有些企業(yè)每個月有做暫估入庫和沖銷暫估入庫的會計分錄,有些企業(yè)就沒做這筆分錄,
答: 你好,做暫估是正規(guī)做法。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我是剛開始做建筑賬,現在我們是項目掛靠建工單位,我們做的是內賬,以后要給建工單位對賬,所以我們準備也做一個針對建工的賬,我不知道怎么做,還有現在剛開始,馬上要轉一50萬給建工賬上,以后我們項上購買的材料和交稅全部走建工我們轉的50萬下,請問老師會計分錄怎么走, 這個建工的外賬怎么做,謝謝單位
答: 你好!建筑業(yè)掛靠外賬不好做,不合規(guī)的。內賬可以按項目單獨設置帳冊

