
加計(jì)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀??
答: 您好,借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他收益
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣,這10%的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,貸,其他收益
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的會(huì)計(jì)處理分錄是什么
答: 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付帳款,入在進(jìn)項(xiàng)稅額中。發(fā)票認(rèn)證通過(guò)了就可以抵扣了。


阿華 追問(wèn)
2019-06-30 12:29
蔣飛老師 解答
2019-06-30 13:09
阿華 追問(wèn)
2019-06-30 13:11
蔣飛老師 解答
2019-06-30 13:20
阿華 追問(wèn)
2019-06-30 14:38
蔣飛老師 解答
2019-06-30 14:39
阿華 追問(wèn)
2019-06-30 14:39
蔣飛老師 解答
2019-06-30 14:40
蔣飛老師 解答
2019-06-30 14:44