上月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅實(shí)際認(rèn)證并抵扣80萬,大于銷項(xiàng)稅40萬,申報(bào)納稅時(shí)不用繳增值稅還有留抵,但因?yàn)樵S多認(rèn)證了的發(fā)票還沒送到財(cái)務(wù)做賬,導(dǎo)致賬面進(jìn)項(xiàng)稅20萬,小于銷項(xiàng)稅,賬面體現(xiàn)要繳納增值稅20萬,請(qǐng)問這種情況該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,稅已經(jīng)報(bào)了,不能更改了。
阿娜約
于2019-07-01 08:19 發(fā)布 ??1054次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-01 08:20
問你的銷售方把發(fā)票要回來你做賬就可以
相關(guān)問題討論

按照稅控盤的增值稅確認(rèn),在申報(bào)表上倒擠不然比對(duì)不通過
2020-04-03 22:13:06

收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,按“商務(wù)輔助服務(wù)—經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”繳納6%的增值稅
借:銀行存款
貸:其他收益/營業(yè)外收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
增值稅申報(bào)表應(yīng)填列在未開票發(fā)票欄次。
2020-05-14 10:18:02

同學(xué),你好
次月不需要處理
2021-09-08 13:20:28

你好
繳納當(dāng)月增值稅稅額。
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款
繳納上月增值稅稅額。
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-06-30 11:23:34

兩者不符是正常的,因?yàn)閷?shí)際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。
2019-04-10 11:07:04
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阿娜約 追問
2019-07-01 14:29
郭老師 解答
2019-07-01 14:42