
抵扣了稅控盤280做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅280貸:管理費(fèi)用,計(jì)提了增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)――轉(zhuǎn)出未交增值稅345.43貸:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅345.43,交增值稅怎么做分錄?
答: 借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
稅控盤抵扣稅費(fèi)前需要先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,需要做這筆分錄嗎?
答: 這個(gè)分錄是要結(jié)轉(zhuǎn)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候,當(dāng)月有稅控盤減免稅抵扣,需要做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,可否?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額


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2019-07-01 13:11
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