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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-03 18:07

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款

小敏 追問

2022-11-03 19:58

應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出未交增值稅減免稅款這些分錄寫過,憑證最下方還用合計(jì)嗎

郭老師 解答

2022-11-03 20:03

對(duì)的
需要填寫的你好

小敏 追問

2022-11-03 21:23

單位醫(yī)療要到12月一次性扣除9-12月這幾個(gè)月的費(fèi)用,在每個(gè)月計(jì)提的時(shí)候還用計(jì)提醫(yī)療嗎

郭老師 解答

2022-11-03 21:24

對(duì)的
需要按月計(jì)提

小敏 追問

2022-11-03 21:27

計(jì)提了先放那是吧,等扣的時(shí)候再?zèng)_減應(yīng)付職工薪酬?

郭老師 解答

2022-11-03 21:27

可以的,可以這么做的

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您好,對(duì)的?!     ?/div>
2017-05-24 22:57:12
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個(gè)過度科目,不用他也可以,我平時(shí)沒用。金稅盤處理如下 購(gòu)買時(shí)借管理費(fèi)貸銀存 抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請(qǐng)給老師五星好評(píng)謝謝
2018-10-12 20:24:55
你好, 如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對(duì)的。
2020-07-13 15:58:48
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-07-13 15:59:54
這個(gè)分錄是要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-01-04 16:16:43
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