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送心意

玲老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2019-07-01 13:34

固定資產(chǎn)處置:
借:固定資產(chǎn)清理  累計(jì)折舊  固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備  貸:固定資產(chǎn)
銷(xiāo)售變價(jià):
借:銀行存款   貸:固定資產(chǎn)清理   應(yīng)交稅費(fèi)一  應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 

結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋:
清理盈余
借:固定資產(chǎn)清理   貸:資產(chǎn)處置損益
清理虧損時(shí)
借: 資產(chǎn)處置損益  貸:固定資產(chǎn)清理

善良的刺猬 追問(wèn)

2019-07-01 13:40

二次銷(xiāo)售的增值稅,借方是掛固定資產(chǎn)清理嗎

玲老師 解答

2019-07-01 13:54

收到錢(qián)了借方是銀行存款 看一下上面的分錄

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一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是: 借:庫(kù)存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
您好,借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸銀行存款或長(zhǎng)期應(yīng)付款等
2019-07-29 20:30:21
你好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-07-03 16:22:59
借:存貨/固定資產(chǎn)/費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
2022-03-31 15:33:20
你好 是什么原因需要沖減呢?
2019-11-03 10:12:46
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