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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-02 11:34

你好
借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸銀行存款等科目

迷路的蜻蜓 追問

2019-07-02 11:38

老師好,是進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄,

鄒老師 解答

2019-07-02 11:40

你好,這個(gè)是購進(jìn)抵扣的分錄
你是想問結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄吧
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
固定資產(chǎn)處置: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價(jià): 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時(shí) 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2019-07-01 13:34:06
各個(gè)環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
2018-09-11 08:43:26
您好,貸方計(jì)入其他應(yīng)付款就可以了
2019-11-11 15:46:14
你好,這樣可以不做分錄的。需要交納增值稅的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2019-10-18 11:09:03
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