
老師,這個月增值稅5882,以前留底11720,這個稅金結轉的分錄怎么寫呢,謝謝
答: 5882是銷項嗎?
當銷當銷項稅大于進項稅,月末要做一個結轉的分錄,借應交稅金-未交增值稅,貸應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅) 當銷項稅小于進項稅,月末是不是要做一個結轉的分錄,借應交稅金-應交增值稅(轉出多交增值稅)貸應交稅金-未交增值稅.還是多的進項稅額下個月待抵不用做分錄.項稅大于進項稅,月末要做一個結轉的分錄,借應交稅金-未交增值稅,貸應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅) 當銷項稅小于進項稅,月末是不是要做一個結轉的分錄,借應交稅金-應交增值稅(轉出多交增值稅)貸應交稅金-未交增值稅.還是多的進項稅額下個月待
答: 銷項大于進項時,借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 銷項小于進項,不需要做轉出多交的分錄 多交的留待以后月份抵扣就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每個月需要結轉增值稅嗎?結轉增值稅分錄如何寫?外地預交的增值稅如何結轉
答: 您好,預繳的結轉入 應交稅費 未交增值稅。銷項大于進項的時候才需要結轉,否則不需要


一米陽光?? 追問
2019-07-01 17:35
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2019-07-01 17:36
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