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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-01 17:45

應(yīng)收的實(shí)際余額是7000

冰凌 追問

2019-07-01 19:21

貸方代表預(yù)收的意思對(duì)嗎!不能借貸合并

辜老師 解答

2019-07-01 20:51

不能的,貸方余額要在報(bào)表上的預(yù)收賬款中體現(xiàn)

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應(yīng)收的實(shí)際余額是7000
2019-07-01 17:45:49
這是會(huì)計(jì)科目重分類問題,對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細(xì)科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預(yù)收賬款明細(xì)科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項(xiàng)數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表中填的應(yīng)收賬款的金額。 其他問題類似
2017-05-24 20:49:56
應(yīng)交稅費(fèi)科目總的余額和你繳納的稅對(duì)上那么就是沒問題。明細(xì)的余額你賬戶結(jié)轉(zhuǎn)就可以啦 借方余額明細(xì)科目和貸方余額明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)處理
2019-10-28 18:22:12
同學(xué)你好 這個(gè)就是未開票收入
2021-10-14 15:00:56
同學(xué)你好!不對(duì)的哦 后面的? 應(yīng)該加上的是其他預(yù)收款明細(xì)科目借方余額/其他預(yù)付款明細(xì)科目的貸方余額
2021-10-18 15:32:47
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