
一般納稅人發(fā)生如下兩種情況如何做會(huì)計(jì)處理?1、進(jìn)項(xiàng)+留抵>銷(xiāo)項(xiàng) 不交增值稅2、進(jìn)項(xiàng)+留抵<銷(xiāo)項(xiàng) 交增值稅
答: 你好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
進(jìn)項(xiàng)一直都大于銷(xiāo)項(xiàng)怎么辦?一直留抵沒(méi)有交增值稅
答: 實(shí)際情況是這樣的,沒(méi)關(guān)系的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,公司剛成立沒(méi)多久,本期銷(xiāo)項(xiàng)55517.01,進(jìn)項(xiàng)49964.17,上期留抵的是100695,我這一期是不是就不用交增值稅了?
答: 你好!本期繳納稅額=本期銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留底。你本期不需繳納增值稅了


韓吉兒 追問(wèn)
2019-07-02 12:08
鄒老師 解答
2019-07-02 12:12
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2019-07-02 12:15
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2019-07-02 12:55
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2019-07-02 13:16
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2019-07-02 13:25