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送心意

馮慧老師

職稱中級會計(jì)師

2019-07-02 18:54

如果有增值稅的話,借:應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅,如果沒有增值稅就不用做賬

一米陽光?? 追問

2019-07-02 19:08

用留底稅額抵扣銷項(xiàng)稅的

一米陽光?? 追問

2019-07-02 19:09

留底抵扣了,就沒有交增值稅了

一米陽光?? 追問

2019-07-02 21:40

怎么做分錄呢

馮慧老師 解答

2019-07-02 22:19

留抵抵銷項(xiàng)稅不用做會計(jì)分錄

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一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會計(jì)分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好,主要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,銷項(xiàng)的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2016-11-04 13:54:20
你好,按這樣計(jì)算公式,應(yīng)納稅額M=銷項(xiàng)--進(jìn)項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)M,貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2020-05-21 10:03:42
一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47
如果有增值稅的話,借:應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅,如果沒有增值稅就不用做賬
2019-07-02 18:54:58
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