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送心意

玲子

職稱中級會計師,初級會計師

2019-07-02 22:25

你好,建議你簡化處理就放到費用里

小小小 追問

2019-07-02 22:27

老板要求進成本

玲子 解答

2019-07-02 22:27

那你就直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

小小小 追問

2019-07-02 22:36

老師,第二種是不是只適合公司自己的車運輸貨物的情況呢

玲子 解答

2019-07-02 22:40

你好,不是自己的車也可以這樣做

小小小 追問

2019-07-02 22:49

還有,上一個問題,我進成本之前應(yīng)該先要運費歸集到庫存商品,才有法借:主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,

玲子 解答

2019-07-03 09:41

你好,可以不用從庫存商品走,直接到主營業(yè)務(wù)成本

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你好,建議你簡化處理就放到費用里
2019-07-02 22:25:07
一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進項稅的,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負數(shù) 然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16
你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
2019-03-08 09:53:48
外購貨物取得增值稅專用發(fā)票,如果確定不下來用途可按借:庫存商品 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款等(專票)辦理,但如果用于非應(yīng)稅項目時,必須做進項稅額轉(zhuǎn)出,第4步庫存走重
2016-05-16 14:21:54
同學。你這屬于購入與銷售不符呀。 庫存的B和C能夠加工成A銷售嗎
2019-04-11 21:16:12
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