
有一筆業(yè)務(wù)客戶無需發(fā)票,所以我公司已在當(dāng)年確認(rèn)無票收入,并申報增值稅無票收入并繳納稅款。但客戶幾個月后又要求開票,現(xiàn)在增值稅需要再次申報。稅務(wù)局不讓填報增值稅無票收入負(fù)數(shù)。請問如何賬務(wù)處理?多繳納的增值稅稅款計入營業(yè)外支出嗎?
答: 你好,正常就是無票填寫負(fù)數(shù),再開具發(fā)票才對的
小規(guī)模季度報增值稅時申報表和賬面上增值稅差幾分錢如何處理,繳納時多的結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出可以嗎
答: 您好 可以按您說的這樣賬務(wù)處理
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師、我們公司虛低扣發(fā)票,補(bǔ)出稅款走的營業(yè)外支出,就是增值稅納稅申報的時候,怎樣處理
答: 您好!補(bǔ)交的稅款填入進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。

