
老師,這個(gè)我都做賬務(wù)處理了,就是計(jì)提增值稅繳納增值稅我沒做賬務(wù)處理,我覺得0申報(bào)嘛,企業(yè)所得稅有稅款產(chǎn)生,我做賬務(wù)處理了
答: 您好!0申報(bào)是不會(huì)涉及到計(jì)提增值稅的。
增值稅即增即退是否繳納企業(yè)所得稅?如何賬務(wù)處理?
答: 我單位為生產(chǎn)銷售汽車零部件的增值稅一般納稅人6月份在國稅局備案殘疾人福利企業(yè)現(xiàn)收到7-10月份第一筆增值稅即增即退稅款不明白的事這筆稅款是否要繳納企業(yè)所得稅(我們的所得稅在地稅交)賬務(wù)如何處理殘疾人工資是據(jù)實(shí)扣除還是100%加計(jì)扣除--------------------------.
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)免征增值稅和企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理.增值稅先提,后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入企業(yè)所得稅先計(jì)提,后紅字沖回,對(duì)不對(duì)
答: 你好! 對(duì)的。

