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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-09-24 08:40

老師我看到有這樣做的    借:管理費用等  貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款      票據(jù)到了紅沖暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估  貸:庫現(xiàn)  這樣可以嗎?這也是預(yù)提費用嗎

媽媽愛菠菜 追問

2015-09-24 08:46

好的,那樣暫估是正確的嗎,可以那樣做嗎

媽媽愛菠菜 追問

2015-09-24 10:47

那針對庫存商品做暫估怎么做的,后續(xù)又要怎么做呢

鄒老師 解答

2015-09-24 08:37

預(yù)提時  借:管理費用等  貸:預(yù)提費用 
票據(jù)到了  借:預(yù)提費用  貸:庫存現(xiàn)金等科目

鄒老師 解答

2015-09-24 08:41

你提供的那種做法不屬于嚴格意義上的預(yù)提,只是暫估而已

鄒老師 解答

2015-09-24 08:54

一般是針對材料,庫存商品發(fā)票未到做暫估處理,沒有對費用做暫估的

鄒老師 解答

2015-09-24 10:50

借:庫存商品  貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 
下月初沖回 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 
根據(jù)發(fā)票情況做賬務(wù)處理

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預(yù)提時 借:管理費用等 貸:預(yù)提費用 票據(jù)到了 借:預(yù)提費用 貸:庫存現(xiàn)金等科目
2015-09-24 08:37:14
預(yù)提費用 借:銷售費用-運費 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提運費 到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款-預(yù)提運費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商
2015-07-28 11:11:07
您好, 現(xiàn)在沒有預(yù)提費用了,一般是暫估,做負數(shù)分錄 就可以了
2023-11-14 11:58:19
預(yù)提費用是負債,借方表示減少,貸方表示增加
2015-09-24 08:53:34
現(xiàn)在已經(jīng)不需要預(yù)提費用了,按照實際發(fā)生計入
2020-07-03 17:02:21
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