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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-07-03 16:40

是的,是這樣賬務處理的

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你好 補計提2000元的年終獎 借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬-年終獎 借應付職工薪酬-年終獎貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-02-19 14:09:32
對于加計抵減是沒有計提分錄 實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2019-08-27 10:51:30
是的,是這樣賬務處理的
2019-07-03 16:40:12
沖回來吧 借:管理費用-2.5,貸:應付職工薪酬-2.5
2017-02-05 16:10:24
你好, 加計抵減是體現(xiàn)在實際交稅時 借,應交稅費——未交增值稅 貸,銀行存款 貸,其他收益——加計抵減數(shù)
2020-05-20 13:49:49
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