
2019.12月計提的年終獎是1萬,2020.1月實際發(fā)了1.2萬,跨年了,分錄怎么做呢
答: 你好 補計提2000元的年終獎 借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬-年終獎 借應付職工薪酬-年終獎貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整
加計抵減計提分錄,實際抵減時分錄
答: 對于加計抵減是沒有計提分錄 實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
16年12月計提了6萬元年終獎,實際上發(fā)了3.5萬,余下的2.5萬怎么做分錄?
答: 沖回來吧 借:管理費用-2.5,貸:應付職工薪酬-2.5

