
加計(jì)抵減計(jì)提分錄,實(shí)際抵減時(shí)分錄
答: 對(duì)于加計(jì)抵減是沒有計(jì)提分錄 實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。
實(shí)際工作中還是需要計(jì)提的。分錄對(duì)不?
答: 是的,是這樣賬務(wù)處理的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
16年12月計(jì)提了6萬元年終獎(jiǎng),實(shí)際上發(fā)了3.5萬,余下的2.5萬怎么做分錄?
答: 沖回來吧 借:管理費(fèi)用-2.5,貸:應(yīng)付職工薪酬-2.5
請(qǐng)問什么時(shí)候用藍(lán)字分錄,計(jì)提的費(fèi)用和實(shí)際費(fèi)用的差額,用藍(lán)字分錄做嗎?
老師,我現(xiàn)在做分錄,發(fā)現(xiàn)上任會(huì)計(jì)計(jì)提的,跟實(shí)際繳費(fèi)有差額,是不是差額做平,就可以
請(qǐng)問去年計(jì)提的年終獎(jiǎng)為3萬,今天1月實(shí)際發(fā)放2萬,這個(gè)帳一直沒處理,該怎么調(diào)這個(gè)帳?分錄怎么做?
老師你好,稅中稅我計(jì)提錯(cuò)了,計(jì)提少了,交的是對(duì)的實(shí)際,到7月份該怎么處理呀!分錄

