老師 你好 公司16年成立的 是從個人那里租的房子 問
你好,因?yàn)檫@個最終稅務(wù)局會查的。 所以建議還是對公。 答
內(nèi)賬上面,支付IS0認(rèn)證費(fèi)預(yù)付款3500元做什么費(fèi)用 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-認(rèn)證費(fèi) 答
有沒有研發(fā)臺賬一套的模板,生產(chǎn)企業(yè)的,麻煩麻煩了 問
你好,憑證模板還是什么的? 答
新公司成立后需要公示股東出資信息嗎 問
同學(xué),你好 是需要的 答
老師,下午好,我們公司的一個新產(chǎn)品,目前出于拿注冊 問
同學(xué),你好 資本化,可以計入無形資產(chǎn) 答

2019.12月計提的年終獎是1萬,2020.1月實(shí)際發(fā)了1.2萬,跨年了,分錄怎么做呢
答: 你好 補(bǔ)計提2000元的年終獎 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎 借應(yīng)付職工薪酬-年終獎貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
加計抵減計提分錄,實(shí)際抵減時分錄
答: 對于加計抵減是沒有計提分錄 實(shí)際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
16年12月計提了6萬元年終獎,實(shí)際上發(fā)了3.5萬,余下的2.5萬怎么做分錄?
答: 沖回來吧 借:管理費(fèi)用-2.5,貸:應(yīng)付職工薪酬-2.5

