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老師,公司小規(guī)模納稅人,8月份開了1%普通發(fā)票3萬,貸方:是用應交稅費—應交增值稅—減免稅款?還是用應交稅費—應交增值稅—銷項?
小規(guī)模納稅人開給顧客的普通發(fā)票,計入應交稅費~應交增值稅嗎?一般納稅人給小規(guī)模納稅人開的普票,進項稅額能匹出來嗎?一般納稅人給小規(guī)模開的專票,進項稅額能匹出來嗎?

