老師 請(qǐng)問(wèn)一下 今年查去年的帳,去年有進(jìn)項(xiàng)未抵扣完的,補(bǔ)交的增值稅去低去年的進(jìn)項(xiàng)分錄怎么做
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于2019-07-05 13:40 發(fā)布 ??900次瀏覽
- 送心意
何江何老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-07-05 13:42
您好同學(xué)
現(xiàn)在入進(jìn)來(lái)只能是抵現(xiàn)在這個(gè)月的銷項(xiàng)了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:銀行存款
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您好同學(xué)
現(xiàn)在入進(jìn)來(lái)只能是抵現(xiàn)在這個(gè)月的銷項(xiàng)了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:銀行存款
2019-07-05 13:42:00

借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021-09-23 08:56:14

1.購(gòu)進(jìn)材料,發(fā)票116萬(wàn),專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購(gòu)進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過(guò)多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05

你好,之前為什么貸方要計(jì)入 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
第二年抵扣是這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2019-03-11 12:58:06

借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借:營(yíng)業(yè)外支出——稅務(wù)罰款
貸:銀行存款
2018-06-21 14:01:25
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