老師咨詢(xún)一下,這個(gè)月申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表 問(wèn)
你公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅率和退稅率都是 13%(征退稅率一致),按公式算 “不得免征和抵扣稅額 = 0”,所以系統(tǒng)問(wèn)的 “出口業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)” 填 0 就行,它不是出口費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額。 答
老師您好 采購(gòu)宣傳材料 需要保存合同嗎 問(wèn)
您好,要的,合同要存檔的 答
已知(P/F,8%,n)=0.6806,則折現(xiàn)率為8%,期數(shù)為n的預(yù)付年 問(wèn)
您好,你是要求幾期的? 答
老師,我們公司員工買(mǎi)綠化用的農(nóng)藥-福連,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)對(duì) 問(wèn)
您好,一般人是9%,小規(guī)模1% 答
想請(qǐng)問(wèn)一下茶葉公司出口退稅的流程 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元如何申報(bào)
答: 您好,1、在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》里,選擇減免性質(zhì)名稱(chēng):財(cái)稅[2012]15號(hào) 財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知。 2、在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料4》稅額抵減情況表,填寫(xiě)本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額。 3、在主表應(yīng)納稅額減征額,填寫(xiě)280
稅控盤(pán)的維護(hù)費(fèi)330元應(yīng)如何填入申報(bào)主表?
答: 你好,在應(yīng)納稅額減征額欄次填寫(xiě)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)當(dāng)期未申報(bào),跨月了還可以身邊嗎
答: 你好 稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)當(dāng)期未申報(bào)可以以后填寫(xiě)表申報(bào)的

