
鄒老師,請(qǐng)問(wèn)員工報(bào)銷聚餐費(fèi),分錄是不是借應(yīng)付職工薪酬貸銀行,借管理費(fèi)用 聚餐費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬?
答: 你好,是的,是這樣做分錄的
公司員工聚餐是借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金,月末結(jié)轉(zhuǎn)借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),對(duì)嗎
答: 你好,應(yīng)當(dāng)先計(jì)提,然后支付 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年會(huì)的聚餐 借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 不放在應(yīng)付職工薪酬 直接走管理費(fèi)用行嗎。如果放在應(yīng)付職工薪酬 那么計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí) 是不是算上
答: 你好,是的,不用,直接走報(bào)銷途徑既可以了


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2019-07-06 16:20
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2019-07-06 16:28
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2019-07-06 17:34