
老師,您好!請(qǐng)問派遣公司差額征稅,帳務(wù)全額確認(rèn)收入,與增值稅申報(bào)表的銷售不符怎么辦
答: 您好,這種情況下,不需要另外處理,收入減去成本能對(duì)應(yīng)起來就行了。
物業(yè)公司水費(fèi)享受簡(jiǎn)易征收差額征稅,增值稅申報(bào)表如何填報(bào),若當(dāng)月支出大于收入,如何填寫增值稅申報(bào)表?
答: 同學(xué)增值稅是靠進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人勞務(wù)公司,增值稅主表申報(bào)收入一欄包括差額征稅部分還是不包括差額征稅部分,若包括,就出現(xiàn)增值稅報(bào)表收入和利潤(rùn)表收入不一致,增值稅報(bào)表收入大于利潤(rùn)表收入
答: 你好,包含差額的,差額在簡(jiǎn)易計(jì)稅里面 你的利潤(rùn)表怎么申報(bào)的

