
老師 我剛接了家賬之前是代賬公司做的企業(yè)的賬,代賬做賬期間只根本部分發(fā)票做,賬實嚴(yán)重不符,這兩天我盤點出了庫存數(shù)據(jù),請教一下老師這種情況怎么處理?是加到期初數(shù)據(jù)還是按盤盈處理?老師
答: 你好,應(yīng)該按實際數(shù)據(jù)處理
老師 有個問題請教一下,我剛接了家賬之前是代賬公司做的企業(yè)的賬,代賬做賬期間只根本部分發(fā)票做,賬實嚴(yán)重不符,這兩天我盤點出了庫存數(shù)據(jù),請教一下老師這種情況怎么處理?是加到期初數(shù)據(jù)還是按盤盈處理?老師
答: 您好,您的意思是有一部分票據(jù)沒有入賬是嗎,那您補入賬就好了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
單位盤點庫存,總分機構(gòu)合并期初庫存(3面前庫存)未做盤點入庫,現(xiàn)盤點盤盈大額庫存,會計賬務(wù)怎么處理?
答: 你好同學(xué) 借:***庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損益 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:營業(yè)外收入 同學(xué)一般是這樣的處理的


渡口 追問
2019-07-07 10:11
小云老師 解答
2019-07-07 10:52
渡口 追問
2019-07-07 11:50
小云老師 解答
2019-07-07 12:06
渡口 追問
2019-07-07 12:09
小云老師 解答
2019-07-07 14:12