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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-07 12:35

您好
購入后沒有發(fā)票 根據(jù)合同簽訂價格 先暫估入賬
借 庫存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付賬款

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您好 購入后沒有發(fā)票 根據(jù)合同簽訂價格 先暫估入賬 借 庫存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付賬款
2019-07-07 12:35:48
一、5月收到商品入庫,分錄是: 1、借:庫存商品1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下: 1、沖銷上月的暫估分錄 借:庫存商品-1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本-1000 貸:庫存商品-1000 3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是: 借:庫存商品1030 貸:應(yīng)付賬款1030 4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1030 貸:庫存商品1030
2021-05-29 10:41:30
一般有組建團(tuán)隊(duì),研發(fā)設(shè)計費(fèi)用,成員工資,都是成本
2021-11-09 10:30:47
是的,都應(yīng)當(dāng)分別核算。
2019-10-06 22:44:28
你好同學(xué),因?yàn)槲屑庸?,我們就用這個金額入賬所以用委托的時候是實(shí)際價,但是轉(zhuǎn)為產(chǎn)品的時候就是按企業(yè)的計價方法了同學(xué)
2021-04-18 16:05:33
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