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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-07-07 18:41

一、這個分錄是有問題的,正常按發(fā)票做
雖然抵銷后是這樣的分錄,但不能抵銷。
二、驗票時
借:管理費用——招待費
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
三、做進項稅轉(zhuǎn)出
借:管理費用——招待費
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
這個才是標(biāo)準(zhǔn)的分錄。

好夢^-^回憶 追問

2019-07-07 18:51

一般做帳進項能抵扣的話,是不是費用是不價啊含稅

江老師 解答

2019-07-07 18:54

上述說法完全正確,是這樣的。

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一、這個分錄是有問題的,正常按發(fā)票做 雖然抵銷后是這樣的分錄,但不能抵銷。 二、驗票時 借:管理費用——招待費 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 三、做進項稅轉(zhuǎn)出 借:管理費用——招待費 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 這個才是標(biāo)準(zhǔn)的分錄。
2019-07-07 18:41:56
專用發(fā)票,錄入不含稅金額,普通發(fā)票和定額發(fā)票,就錄入含稅金額
2018-09-03 12:24:22
收到一張 租車費 的專用發(fā)票,是公司一年的租車費用,不含稅金額7051.28,稅額1198.72 價稅合計8250元。 正常情況下我計入 借:管理費用-車輛租賃費7051.28 應(yīng)交稅費-進項稅1198.72 貸:銀行存款 8250 這樣做沒問題吧? 如果把這筆費用擱到“待攤費用”,請問待攤費用的金額是8250 還是7051.28?求賜教,謝謝!
2016-03-23 13:58:49
你好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:管理費用  企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護費,按實際支付或應(yīng)付的金額, 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:管理費用
2018-09-10 10:27:52
你好 借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2020-06-30 20:02:03
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