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送心意

點~玲老師

職稱中級會計師

2019-07-08 10:26

用負數(shù)沖減2018年的收入,在按正數(shù)發(fā)票做一份正確的憑證,如,沖減收入,借,應(yīng)收賬款/銀行存款—2420,貸,以前年度損益調(diào)整—2349.51 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 —70.49,正數(shù)發(fā)票,借,應(yīng)收賬款/銀行存款 2349.51 貸,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅68.44 其他業(yè)務(wù)收入2281.07

零@點 追問

2019-07-08 11:37

老師,紅沖的分錄我會的,但是就是正確分錄,這邊因為發(fā)票收入已經(jīng)減少了,應(yīng)交稅費這塊也相應(yīng)減少2.05了,做了正確分錄后不用管應(yīng)交稅費了嗎?

點~玲老師 解答

2019-07-08 12:00

不用管,你這樣做就行了的

零@點 追問

2019-07-08 15:37

老師,是這樣的我們是小規(guī)模納稅人,18年的時候開的發(fā)票因為沒有超過稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,減免稅的了,現(xiàn)在少了這幾塊是不是要把當時轉(zhuǎn)的紅沖?

零@點 追問

2019-07-08 15:38

而且老師我這個軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目,我做的分錄是借應(yīng)收賬款,貸利潤分配未分配利潤,應(yīng)交稅費

點~玲老師 解答

2019-07-08 15:58

可以的,直接計入利潤分配科目就行

點~玲老師 解答

2019-07-08 15:58

當時入的什么科目,現(xiàn)在就沖什么科目

零@點 追問

2019-07-08 16:49

只充相差的2.05還是其他一起沖

點~玲老師 解答

2019-07-08 16:54

開了多少紅票就要沖多少

零@點 追問

2019-07-08 17:00

老師,你看我做的分錄,開紅票做:借應(yīng)收賬款-2420,貸主營業(yè)務(wù)收入-2349.51,應(yīng)交稅費-70.49,同時正確做:借應(yīng)收賬款2349.51,貸利潤分配未分配利潤2281.07,應(yīng)交稅費68.44

零@點 追問

2019-07-08 17:02

老師,是這個,開紅票做:借應(yīng)收賬款-2420,貸利潤分配未分配利潤-2349.51,應(yīng)交稅費-70.49,同時正確做:借應(yīng)收賬款2349.51,貸利潤分配未分配利潤2281.07,應(yīng)交稅費68.44,

點~玲老師 解答

2019-07-08 17:04

是的,下面這個是正確的

零@點 追問

2019-07-08 19:22

老師,那么做完這些分錄后,還要不要做這筆,借應(yīng)交稅費2.05,貸利潤分配未分配利潤2.05?

點~玲老師 解答

2019-07-08 19:34

不需要做,祝你學習愉快

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用負數(shù)沖減2018年的收入,在按正數(shù)發(fā)票做一份正確的憑證,如,沖減收入,借,應(yīng)收賬款/銀行存款—2420,貸,以前年度損益調(diào)整—2349.51 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 —70.49,正數(shù)發(fā)票,借,應(yīng)收賬款/銀行存款 2349.51 貸,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅68.44 其他業(yè)務(wù)收入2281.07
2019-07-08 10:26:05
您好,借:管理費用維修費,進項稅貸:銀行存款
2022-04-07 15:22:11
你好同學 你們當成是公司的成本借:*銷售費用--維修費 貸:銀行存款 就可以了、。
2019-06-22 17:25:27
借預(yù)付貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
2020-04-10 08:03:49
你好這個金額大的嗎
2021-11-11 13:17:58
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