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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-04-07 15:22

您好,借:管理費用維修費,進項稅貸:銀行存款

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您好,借:管理費用維修費,進項稅貸:銀行存款
2022-04-07 15:22:11
你好 借應(yīng)付賬款81493 貸銀行存款81393 其他應(yīng)付款100 轉(zhuǎn)出分錄:借成本或者費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2019-10-08 09:33:06
借:工程施工-合同成本 發(fā)票上不含稅金額 應(yīng)交稅費-進 貸:預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款
2019-09-30 15:19:19
用負數(shù)沖減2018年的收入,在按正數(shù)發(fā)票做一份正確的憑證,如,沖減收入,借,應(yīng)收賬款/銀行存款—2420,貸,以前年度損益調(diào)整—2349.51 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 —70.49,正數(shù)發(fā)票,借,應(yīng)收賬款/銀行存款 2349.51 貸,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅68.44 其他業(yè)務(wù)收入2281.07
2019-07-08 10:26:05
你好同學(xué) 你們當(dāng)成是公司的成本借:*銷售費用--維修費 貸:銀行存款 就可以了、。
2019-06-22 17:25:27
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