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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-08 15:35

你好,可以直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的。

過時(shí)的項(xiàng)鏈 追問

2019-07-08 15:40

老師是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入嗎?增值稅不繳納,附加稅也無需繳納,還用做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅貸:營業(yè)外收入嗎?

月月老師 解答

2019-07-08 15:41

你好,你的第一個(gè)分錄是正確的。不需要計(jì)提附加稅。也不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

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您好,是的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。
2018-07-11 18:46:47
小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會(huì)計(jì)核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好,小規(guī)模納稅人免征增值稅這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-09-23 16:28:26
您好 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款
2019-04-02 09:39:19
你好,對(duì)的,是這么做的。
2021-04-07 15:10:05
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