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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-05-25 04:27

老師,為什么確認稅收優(yōu)惠只確定增值稅的稅收優(yōu)惠,而所得稅是計提但不用確認優(yōu)惠,是因為所得稅僅是預繳的原因嗎?

徐阿富老師 解答

2018-05-25 05:58

你好,上面分錄是對的。因為增值稅是價外稅,一會再仔細回答你。

徐阿富老師 解答

2018-05-25 06:31

你好,因為增值稅是價外稅,你在銷售收入中已經(jīng)把銷項稅額向客戶收取或者獲得收取權,而所得稅優(yōu)惠只是賬面上核算,沒有錢到企業(yè)的,所以增值稅得優(yōu)惠應該做收入而所得稅不用。

價值觀 追問

2018-05-25 06:42

老師,那還有其他稅需要確認優(yōu)惠的嗎

徐阿富老師 解答

2018-05-25 07:23

你好,如果增值稅減免,附加稅也不用確認收入的。

價值觀 追問

2018-05-25 10:38

老師,你的意思如果增值稅減免,附加稅的優(yōu)惠不用確認是嗎,?

徐阿富老師 解答

2018-05-25 10:44

你好,是的,沒錯的。只要把增值稅減免的做到收入里就好,附加稅不用體現(xiàn)。

價值觀 追問

2018-05-25 10:50

老師,如果把附加稅的優(yōu)惠也確認到營業(yè)外收入算錯嗎

價值觀 追問

2018-05-25 10:51

老師,小規(guī)模月3萬季度9萬,增值稅免征有優(yōu)惠。那一般納稅人增值稅優(yōu)惠指什么

徐阿富老師 解答

2018-05-25 10:54

你好,附加稅確認收益錯的。一般納稅人如果3萬以下也是免增值稅的。

價值觀 追問

2018-05-25 11:05

一般納稅人3萬也免?我這邊是沒有

價值觀 追問

2018-05-25 11:06

老師,如果小規(guī)模納稅人,自開和代開收入,代開部分不免,自開部分免增值稅,這樣情況,下,確認稅收優(yōu)惠時,需要確認附加稅嗎

徐阿富老師 解答

2018-05-25 11:10

你好,附加稅是價內(nèi)稅,和增值稅不同,所以都不用確認收益。

價值觀 追問

2018-05-25 11:15

謝謝老師o(^o^)o

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老師,為什么確認稅收優(yōu)惠只確定增值稅的稅收優(yōu)惠,而所得稅是計提但不用確認優(yōu)惠,是因為所得稅僅是預繳的原因嗎?
2018-05-25 04:27:08
小規(guī)模納稅人減免增值稅,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財政負擔。在企業(yè)會計核算中,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應借“應交稅費減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
小微企業(yè)增值稅減免賬務處理 小企業(yè)會計準則:發(fā)生業(yè)務時賬務處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉入營業(yè)外收入: 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 企業(yè)會計準則確認收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應交稅費——應交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤 其他收益期末,應將本科目余額轉入“本年利潤”科目,本科目結轉后應無余額。
2019-04-10 09:05:16
你好,減免分錄是 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業(yè)外收入 小規(guī)模納稅人,增值稅只有二級科目,沒有三級明細的
2018-07-09 12:03:39
您好 一般納稅人正確的 小規(guī)模納稅人把應交稅費~未交增值稅科目改為應交稅費~應交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
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