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于2019-07-09 09:28 發(fā)布 ??849次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-07-09 09:31
這個是代表發(fā)票還沒有收到,等發(fā)票收到就是正數(shù)了
maize老師 解答
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2019-07-09 20:40
公戶到個人戶有幾種方法合理
2019-07-09 20:45
問錯了,直接借備用金行
2019-07-10 08:03
這個只能算借款,公司轉(zhuǎn)個人賬戶不是貨款和工資還是報銷那就只能做借款
2019-07-10 08:59
老師,那天咨詢你裝修款時,沒有發(fā)票,款已付了,為什么不走預付,而要走其他應付
2019-07-10 09:00
你要做預付賬款也可以,這個你先付款可以做預付賬款,但是你這個要是不常用這個科目可以不使用
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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預付的五年房租直接記入管理費用還是做待攤費用,然后每月攤銷
答: 還有我公司是一家投資公司出資的,從這家投資公司的法人個人帳戶轉(zhuǎn)到我公司的錢能不能做注冊資金
老師那天咨詢房租的問題借預付一房東貸銀行,當月攤銷,借管理費用貸預付房租,這里的預付房租是負值了
答: 這個是代表發(fā)票還沒有收到,等發(fā)票收到就是正數(shù)了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問支付宿舍房租的時候我做的預付賬款,攤銷的時候是不是借 管理費用 代 預付賬款呢
答: 對的是的,是這么做的。
老師,6月份支付了4到9月房租,本月收到發(fā)票如何做賬呢?可不可以直接做到管理費用里面借:管理費用——房租貸:預付賬款就不攤銷了
討論
老師?那就是說雖然我收到的發(fā)票是10萬,但是這個月攤銷2萬,我分錄還是借:管理費用 2萬,貸:預付賬款 2萬,然后把10萬的發(fā)票附在攤銷憑證里即可是嗎?
我想問一下,我上月把廠房租金全部做借管理費用貸現(xiàn)金了忘記每月要攤銷了。我應該怎么調(diào)整,把費用調(diào)整出來調(diào)整的話是借預付賬款,貸管理費用嗎感覺不對。攤銷的時候借管理費用,貸預付賬款
老師,預付房租計入預付賬款,每月再攤銷如管理費用嗎
工程車租賃,給工程車買的財險返利時, 是沖減管理費用,還是沖減之后每月攤銷的預付賬款?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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