
我們租了別的公司的辦公室,還沒付款也沒給我們發(fā)票,我之前分錄是:借- 管理費用 , 貸-預(yù)付賬款(暫估攤銷)?,F(xiàn)在是我們轉(zhuǎn)租出去了,已經(jīng)收了錢,并且給承租方開了發(fā)票。那我的月底分錄怎么做?怎么轉(zhuǎn)房租成本?
答: 你好,自己使用的那一部分還是做到管理費用里面的,然后你們租賃出去的,收到的做到了其他業(yè)務(wù)收入的話,別人使用的那一部分,你們支付的租金做到其他業(yè)務(wù)成本,借其他業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
老師,6月份支付了4到9月房租,本月收到發(fā)票如何做賬呢?可不可以直接做到管理費用里面借:管理費用——房租貸:預(yù)付賬款就不攤銷了
答: 借:管理費用——房租 貸:預(yù)付賬款 這個就是每月攤銷的啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問一下,我上月把廠房租金全部做借管理費用貸現(xiàn)金了忘記每月要攤銷了。我應(yīng)該怎么調(diào)整,把費用調(diào)整出來調(diào)整的話是借預(yù)付賬款,貸管理費用嗎感覺不對。攤銷的時候借管理費用,貸預(yù)付賬款
答: 你好,是的呢, 借預(yù)付賬款,貸管理費用 攤銷的時候再借管理費用,貸預(yù)付賬款


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2023-09-19 16:22
向陽老師 解答
2023-09-19 16:25