
我們租了別的公司的辦公室,還沒付款也沒給我們發(fā)票,我之前分錄是:借- 管理費(fèi)用 , 貸-預(yù)付賬款(暫估攤銷)?,F(xiàn)在是我們轉(zhuǎn)租出去了,已經(jīng)收了錢,并且給承租方開了發(fā)票。那我的月底分錄怎么做?怎么轉(zhuǎn)房租成本?
答: 你好,自己使用的那一部分還是做到管理費(fèi)用里面的,然后你們租賃出去的,收到的做到了其他業(yè)務(wù)收入的話,別人使用的那一部分,你們支付的租金做到其他業(yè)務(wù)成本,借其他業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
老師,6月份支付了4到9月房租,本月收到發(fā)票如何做賬呢?可不可以直接做到管理費(fèi)用里面借:管理費(fèi)用——房租貸:預(yù)付賬款就不攤銷了
答: 借:管理費(fèi)用——房租 貸:預(yù)付賬款 這個(gè)就是每月攤銷的啊
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想問(wèn)一下,我上月把廠房租金全部做借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金了忘記每月要攤銷了。我應(yīng)該怎么調(diào)整,把費(fèi)用調(diào)整出來(lái)調(diào)整的話是借預(yù)付賬款,貸管理費(fèi)用嗎感覺不對(duì)。攤銷的時(shí)候借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款
答: 你好,是的呢, 借預(yù)付賬款,貸管理費(fèi)用 攤銷的時(shí)候再借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款


喜悅的鮮花 追問(wèn)
2022-04-25 10:44
郭老師 解答
2022-04-25 10:44
郭老師 解答
2022-04-25 10:44