
老師 您好 預(yù)付倉庫半年費(fèi)用 做預(yù)付賬款 半年費(fèi)用3000攤銷時(shí)可以一次攤銷完嗎 還是每月攤銷500?是攤銷到管理費(fèi)用吧
答: 同學(xué)你好,每月攤銷500計(jì)入管理費(fèi)用;
我們租了別的公司的辦公室,還沒付款也沒給我們發(fā)票,我之前分錄是:借- 管理費(fèi)用 , 貸-預(yù)付賬款(暫估攤銷)?,F(xiàn)在是我們轉(zhuǎn)租出去了,已經(jīng)收了錢,并且給承租方開了發(fā)票。那我的月底分錄怎么做?怎么轉(zhuǎn)房租成本?
答: 你好,自己使用的那一部分還是做到管理費(fèi)用里面的,然后你們租賃出去的,收到的做到了其他業(yè)務(wù)收入的話,別人使用的那一部分,你們支付的租金做到其他業(yè)務(wù)成本,借其他業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,6月份支付了4到9月房租,本月收到發(fā)票如何做賬呢?可不可以直接做到管理費(fèi)用里面借:管理費(fèi)用——房租貸:預(yù)付賬款就不攤銷了
答: 借:管理費(fèi)用——房租 貸:預(yù)付賬款 這個(gè)就是每月攤銷的啊


小小菊 追問
2021-04-16 17:04
小小菊 追問
2021-04-16 17:06
立紅老師 解答
2021-04-16 17:48
小小菊 追問
2021-04-16 18:01