
用公戶轉(zhuǎn)給對(duì)方一筆電腦款,但是還沒(méi)收到發(fā)票,做會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)付賬款2800 貸銀行存款2800,到時(shí)收到發(fā)票如何記賬呢
答: 借;固定資產(chǎn)等科目 貸;應(yīng)付賬款
錢(qián)已付給對(duì)方,對(duì)方發(fā)票開(kāi)不過(guò)來(lái)了,我這邊當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在想把收不回來(lái)的當(dāng)壞賬處理了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行已經(jīng)付款,發(fā)票沒(méi)收回,會(huì)計(jì)分錄:借應(yīng)收帳款貸:銀行存款?
答: 你好,銀行已經(jīng)付款,發(fā)票沒(méi)收回,會(huì)計(jì)分錄是 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款

