
錢(qián)已付給對(duì)方,對(duì)方發(fā)票開(kāi)不過(guò)來(lái)了,我這邊當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在想把收不回來(lái)的當(dāng)壞賬處理了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)付賬款
用公戶(hù)轉(zhuǎn)給對(duì)方一筆電腦款,但是還沒(méi)收到發(fā)票,做會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)付賬款2800 貸銀行存款2800,到時(shí)收到發(fā)票如何記賬呢
答: 借;固定資產(chǎn)等科目 貸;應(yīng)付賬款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
現(xiàn)在收到材料商開(kāi)來(lái)的發(fā)票,是貸銀行存款還是做貸應(yīng)付賬款,收到發(fā)票的時(shí)候,錢(qián)也一起付了。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
答: 如果銀行直接付款了,就帶銀行存款,你也可以用應(yīng)付賬款,這個(gè)科目過(guò)渡一下,再做借應(yīng)付賬款貸,銀行存款貸,銀行存款都可以的


嬌 追問(wèn)
2020-04-03 15:03
玲老師 解答
2020-04-03 15:14