
老師您好我公司是新企業(yè),11月和12月份開始報稅,有二筆收入但沒開票,是先記預收賬款嗎,還要管理費用也發(fā)生一點但也沒有票得一月份才能取得,這個費用記預付賬款對嗎,然后就沒有什么業(yè)務了,我想問結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 如果提供了對應的服務,要確認收入的,費用已經(jīng)發(fā)生的。要進行計提的
3月付房租:借:管理費用-房租 貸:預收賬款 在4月要調(diào)整為:借:管理費用-房租 貸:預付賬款-房租 怎樣調(diào)整?
答: 借管理費用負數(shù)貸預收負數(shù) 借管理費用低預付
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師收到積分是借預付賬款 貸管理費用。消費積分是借管理費用,貸預付賬款。用預付賬款這個科目怎么理解
答: 您好, 這個只是一個過度科目

