
老師您好我公司是新企業(yè),11月和12月份開始報稅,有二筆收入但沒開票,是先記預(yù)收賬款嗎,還要管理費(fèi)用也發(fā)生一點(diǎn)但也沒有票得一月份才能取得,這個費(fèi)用記預(yù)付賬款對嗎,然后就沒有什么業(yè)務(wù)了,我想問結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 如果提供了對應(yīng)的服務(wù),要確認(rèn)收入的,費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生的。要進(jìn)行計提的
3月付房租:借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)收賬款 在4月要調(diào)整為:借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款-房租 怎樣調(diào)整?
答: 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸預(yù)收負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用低預(yù)付
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師收到積分是借預(yù)付賬款 貸管理費(fèi)用。消費(fèi)積分是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。用預(yù)付賬款這個科目怎么理解
答: 您好, 這個只是一個過度科目


謙讓的故事 追問
2020-01-09 19:57
辜老師 解答
2020-01-09 20:34
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2020-01-09 21:00
辜老師 解答
2020-01-10 10:22