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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-09 15:28

你好 掛營業(yè)外支出 調(diào)整過來

追問

2019-07-09 15:40

在貸方也掛營業(yè)外支出嗎?

meizi老師 解答

2019-07-09 15:53

你好  借營業(yè)外支出貸預(yù)付賬款

追問

2019-07-09 16:08

你好,我預(yù)付賬款在貸方

meizi老師 解答

2019-07-09 16:21

你好 那你之前是怎么做賬 的我看看

追問

2019-07-09 17:20

比如說我付對方300元,對方給我開票303元。

meizi老師 解答

2019-07-09 17:31

你好 按你實際付款金額做賬  借預(yù)付賬款300貸銀行存款300  你是怎么做的

追問

2019-07-09 17:45

我是先付款的,發(fā)票后到,發(fā)票到要沖預(yù)付,然后就出現(xiàn)貸方3元

meizi老師 解答

2019-07-09 17:50

你好  那你借預(yù)付賬款貸銀行存款  借費用303貸預(yù)付賬款 這3元沒發(fā)票你匯算調(diào)整處理即可

追問

2019-07-09 18:27

不是,你沒懂我什么意思

追問

2019-07-09 18:27

我是發(fā)票多3元,

meizi老師 解答

2019-07-09 18:36

你好   你實際是預(yù)付賬款付款了300 開了303發(fā)票給你  你就做賬300的賬 你不能掛303的賬 這樣你預(yù)付賬款就多了3元了

追問

2019-07-09 19:39

是的,那我怎么調(diào)整

meizi老師 解答

2019-07-09 20:41

把你之前預(yù)付賬款的分錄沖了,按實際付款300做就行

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相關(guān)問題討論
你好 掛營業(yè)外支出 調(diào)整過來
2019-07-09 15:28:18
借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款
2020-01-08 11:06:09
借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款
2019-10-10 16:37:59
你正確的是應(yīng)該沖減什么科目
2020-02-20 15:18:14
這個負數(shù)不需要你調(diào)整,你財務(wù)報表這個會自動取數(shù)
2020-06-04 12:42:37
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