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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-09 15:34

你好,這個(gè)分錄是之前借款5000,退回1000現(xiàn)金,發(fā)生4000元的費(fèi)用。

學(xué)不好高數(shù)不改名 追問

2019-07-09 15:35

??

學(xué)不好高數(shù)不改名 追問

2019-07-09 15:36

我說借方科目是只寫庫存現(xiàn)金還是管理費(fèi)用和庫存現(xiàn)金都寫

月月老師 解答

2019-07-09 15:37

你好,這個(gè)分錄借方管理費(fèi)用和庫存現(xiàn)金是可以的,也可以分兩個(gè)分錄。

學(xué)不好高數(shù)不改名 追問

2019-07-09 15:38

我是說,我說借方科目是只寫庫存現(xiàn)金還是管理費(fèi)用和庫存現(xiàn)金都寫

學(xué)不好高數(shù)不改名 追問

2019-07-09 15:39

憑證上面

月月老師 解答

2019-07-09 15:45

你好,如果這樣寫憑證是需要分開寫的,一個(gè)是現(xiàn)金一個(gè)是轉(zhuǎn)賬。
借:庫存現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)收款 1000
轉(zhuǎn)賬憑證
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款 4000

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你好,是實(shí)際沒有這個(gè)角位數(shù)和分位數(shù)還有數(shù)值嗎?
2019-03-26 10:35:32
你好! 可以的
2018-10-05 17:47:00
你好! 可以記入“其他應(yīng)付款”科目
2018-09-30 11:26:46
同學(xué),你好,都是需要先通過待處理財(cái)產(chǎn)損益科目來核算的
2019-11-22 21:47:31
你好,你錯(cuò)誤的是什么,正確的應(yīng)當(dāng)是怎么樣?
2016-12-07 15:54:59
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