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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-10 14:52

你這個結轉損益么,是不是沒有取到數(shù)據(jù),那你做貸方去吧記得重新結轉損益科目

佚名 追問

2019-07-10 14:53

那我應該怎么錄入分錄

maize老師 解答

2019-07-10 15:00

你做借銀行 貸財務費用

佚名 追問

2019-07-10 15:09

現(xiàn)在就是這樣做的

maize老師 解答

2019-07-10 15:15

那現(xiàn)在不平么,你做借方也不平貸方也不平?你結轉損益重新結轉么

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相關問題討論
你這個結轉損益么,是不是沒有取到數(shù)據(jù),那你做貸方去吧記得重新結轉損益科目
2019-07-10 14:52:27
你好 借 銀行存款 借財務費用負數(shù)
2020-07-02 13:48:28
你好;? ? ? ?這樣做是對的 ;? 你是不是系統(tǒng)不能識別借方負數(shù) ; 你問下軟甲你售后 ;正常 你這樣做分錄是對的??
2023-01-13 09:46:28
你好 財務軟件做賬的話 財務費用放借方負數(shù)方便取數(shù) 應該是這個原因
2019-10-11 14:10:22
您好,收到利息收入分錄借:銀行存款0.02 借:財務費用 負數(shù)0.02 結轉費用分錄,借:本年利潤,負數(shù)0.02,貸:財務費用,負數(shù)0.02 。結轉以后就應該不會差了。
2017-07-03 18:41:38
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