
老師,6月多認證一張進項,本來這張進項票在7月認證入賬,現(xiàn)在多認證的進項稅額如何做賬,對于這種情況怎么處理
答: 您好同學(xué) 多認證就只能認了,您這邊如果銷項少,本月就當這個是留抵下期的金額就好了。一兩期有留抵是正常的,已經(jīng)認證的發(fā)票如果您本次不抵的情況下就作廢了,所以還得抵、
跨月進項稅額帶轉(zhuǎn)出怎么做賬?轉(zhuǎn)出的進項票做賬嗎?
答: 當時進項是如何做的分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
留抵的進項稅額如何做賬,就是當月收到進項票但當月不認證
答: 你好,放在待認證進項稅額二級科目里。


Anne 追問
2019-07-10 15:17
何江何老師 解答
2019-07-10 15:21