小規(guī)模差額增收的勞務(wù)費(fèi)已經(jīng)填寫在附表一,小規(guī)模申報(bào)表還需要填差額征收的票面金額嗎,稅費(fèi)在增值稅小規(guī)模申報(bào)表的金額自己可以修改嗎?保持與稅控盤票面金額與稅費(fèi)一致
趙曼
于2019-07-10 15:51 發(fā)布 ??1059次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-07-10 16:57
你好,需要填寫的哦
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一、申報(bào)表填寫
小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄本期應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄本期應(yīng)納稅額時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄本期應(yīng)納稅額時(shí),按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.
2019-07-08 17:16:35

平時(shí)不填寫,涉及跨年話看你們稅局需要填寫在附表減免表中這個(gè)你問下你稅局口徑。
2018-10-12 14:37:44

你是發(fā)生的稅控盤費(fèi)用,這個(gè)是填列到減免稅明細(xì)表里面的
2022-03-16 16:06:30

1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表:
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’
2021-01-07 12:27:12

減免表 本期要是有應(yīng)交稅 主表填寫在減免稅欄里
2019-04-08 17:47:40
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2019-07-10 16:59
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2019-07-10 16:59
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2019-07-10 17:02
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2019-07-10 17:03