
老師你好,上月暫估加工費5200元,本月進票是5000元,多暫估200元,本月做了一筆沖減:借加工費:一200元,貸:暫估應(yīng)付款:-200元,但是加工費出現(xiàn)貸方負:200元
答: 是的,就是上月你是多入加工費200元(以5200元入的加工費),本月沖銷200元,實際入賬的加工費就是5000元了,與發(fā)票的金額是一致了。按發(fā)票入費用,就是對的了
老師,就是委托加工借方有1000元,怎么把500元做到應(yīng)付賬款的貸方
答: 你好 你說你實際業(yè)務(wù)是怎么回事 方便判斷怎么處理
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,加工費先付款后送貨過,直接記到應(yīng)付賬款嗎?
答: 有預(yù)付的計入預(yù)付,沒預(yù)付計入應(yīng)付


簿荷梨子 追問
2019-07-10 18:42
江老師 解答
2019-07-10 21:20