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Jιη
于2019-07-10 17:32 發(fā)布 ??1692次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-07-10 17:33
計提工資借:XX費用—工資貸:應付職工薪酬—工資計提社保(單位部分)借:XX費用—社保貸:應付職工薪酬—社保發(fā)放工資借:應付職工薪酬—工資貸:銀行存款其他應收款—個人社保應交稅費—應交個人所得稅繳納社保借:應付職工薪酬—社保其他應收款—個人社保貸:銀行存款
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2018年的計提工資福利的的時候,科目弄反了,借:管理費用-工資,貸:管理費用-職工福利,在2019年應該怎么調整?具體分錄應該 如何填寫?
答: 您的分錄其實相當于沒寫,管理費用一借一貸而已?,F(xiàn)在可以補提 借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬——職工福利
上年計提工資的分錄做錯了,管理費用多計,本年要如何做調整分錄
答: 你好 借;應付職工薪酬 貸;以前年度損益調整——管理費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提工資分錄 借 管理費用-工資 貸應付工資 對嗎?
答: 你好,可以的,沒有問題
那么管理費用還需要計提嗎?分錄怎么寫
討論
這個分錄為什么錯?稅金計提,借管理費用?
發(fā)現(xiàn)去年的工資數(shù)計提錯了,怎么寫分錄,當時入的管理費用
在現(xiàn)實生活中社保是要計提,再做支付的分錄,還是不提 直接記管理費用好,,,公司員工的社?;径际枪境龅?/a>
業(yè)務:學生計提的工資的時候,計提多了,現(xiàn)在要沖平,分錄是不是:借:管理費用(數(shù)字紅字),貸:應付工資(數(shù)字紅字)對嗎
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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