老師,我接手的賬務固定資產(chǎn)科目沒有明細,但是有余 問
知道具體的固定資產(chǎn)嗎 答
老師我退了一張去年的發(fā)票,退票10萬、上個月退掉 問
你好你這個去年有做憑證嗎 答
一般納稅人的銷項?進項,這個進項票是不是開啥都 問
你好,,這個集用于集體福利,個人消費,免稅項目,這些是不能夠抵扣的。 答
老師,現(xiàn)在2025年6月30日,公司接到國稅電話,說2024年 問
你好,這個你要更正申報個稅申報,然后更正匯算清繳。 答
請問木材廠開具收購發(fā)票是免稅的嗎?怎樣計算抵扣 問
免稅的 抵扣9%,然后領(lǐng)用的時候再加計扣除1%。 答

2018年的計提工資福利的的時候,科目弄反了,借:管理費用-工資,貸:管理費用-職工福利,在2019年應該怎么調(diào)整?具體分錄應該 如何填寫?
答: 您的分錄其實相當于沒寫,管理費用一借一貸而已。現(xiàn)在可以補提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付職工薪酬——職工福利
上年計提工資的分錄做錯了,管理費用多計,本年要如何做調(diào)整分錄
答: 你好 借;應付職工薪酬 貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,求現(xiàn)在計提工資,計提社保,支付的分錄?社??梢圆挥嬏釂??直接支付,個人部分也放入企業(yè)管理費用上可以嗎
答: 計提工資 借:XX費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 計提社保(單位部分) 借:XX費用—社保 貸:應付職工薪酬—社保 發(fā)放工資 借:應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 其他應收款—個人社保 應交稅費—應交個人所得稅 繳納社保 借:應付職工薪酬—社保 其他應收款—個人社保 貸:銀行存款


日月虞廈 追問
2019-04-12 09:43
日月虞廈 追問
2019-04-12 09:49
岳老師 解答
2019-04-12 14:30