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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-07-22 16:32

你好 借管理費(fèi)用-工資23930貸應(yīng)付職工薪酬23930  借應(yīng)付職工薪酬23930 貸銀行存款22142 其他應(yīng)收款-個人社保 1784.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅3.93

warm-時(shí)光 追問

2019-07-22 16:34

這樣借貸方不平呀

warm-時(shí)光 追問

2019-07-22 16:35

應(yīng)付職工薪酬提了23930,貸方22142+1784.5+3.93是23930.43

meizi老師 解答

2019-07-22 16:47

你好  分錄是上面那樣做  不平說明你的金額可能有問題 你先去檢查你的金額是不是有問題 我沒有看你的金額的

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你好 借管理費(fèi)用-工資23930貸應(yīng)付職工薪酬23930 借應(yīng)付職工薪酬23930 貸銀行存款22142 其他應(yīng)收款-個人社保 1784.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅3.93
2019-07-22 16:32:23
你好,不可以全額都計(jì)提費(fèi)用的,因?yàn)橛幸徊糠植荒芸鄢?/div>
2020-01-19 16:51:29
是直接從工資里面扣的 借款,我要如何做分錄, 救解
2016-12-13 08:25:01
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款6314 借;應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸;銀行存款12
2016-05-09 15:37:55
計(jì)提借:管理費(fèi)用(公司部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬 交社保借:應(yīng)付職工薪酬(公司)其他應(yīng)收款(個人) 貸:銀行存款 發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)) 貸:其他應(yīng)收款(個人社保) 銀行存款(實(shí)發(fā)) 應(yīng)交稅費(fèi)(個稅)
2020-05-19 23:15:24
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