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知足常樂
于2019-07-11 12:44 發(fā)布 ??1173次瀏覽
沐子老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-11 12:45
你好,既然入了公司對(duì)公戶,即使不開票,也需要確認(rèn)收入。
知足常樂 追問
2019-07-11 12:46
那這個(gè)怎么做分錄,請(qǐng)老師指教。
沐子老師 解答
2019-07-11 12:49
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
2019-07-11 12:50
小規(guī)模企業(yè),這個(gè)增值稅按3%計(jì)提即可對(duì)嗎?
2019-07-11 12:51
你好,小規(guī)模納稅人按3%計(jì)算銷項(xiàng)稅是對(duì)的
2019-07-11 12:56
老師再問一下,一般納稅人增值稅申報(bào)表如何填寫申報(bào),之前沒做過一般納稅人申報(bào)
2019-07-11 12:58
都是先填寫附表,按照銷售金額附表填寫之后會(huì)自動(dòng)計(jì)算進(jìn)主表
2019-07-11 13:08
老師你好,一般納稅人上月開的增值稅專用發(fā)票稅率錯(cuò)了,本月已開紅字票,并且本月要轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問這個(gè)月如何申報(bào)增值稅?上月開的專票稅率也錯(cuò)了,用成3%了,稅務(wù)局的說是先按3%的稅率申報(bào)繳納稅款后,本月做紅沖改為小規(guī)模,然后再開3%的專票,上月繳納的稅款可以抵頂本月稅款對(duì)嗎?
2019-07-11 13:19
你好,用本月的銷售收入稅額,抵減本月開具的上月的紅字發(fā)票的稅額。上月繳納的稅款再本月紅字發(fā)票中體現(xiàn),直接抵減本月稅款
2019-07-11 13:21
現(xiàn)在問題是一般納稅人增值稅申報(bào)表中不能填寫3%的銷售額怎么申報(bào),只有6%的可以填寫
2019-07-11 13:22
你更改為小規(guī)模納稅人后就可以填寫了,云廳上申請(qǐng)變更為一般納稅人,可以選擇本月1號(hào)和次月1號(hào)開始變更
2019-07-11 13:24
可是上月是一般納稅人,這個(gè)不是先要申報(bào)繳稅才能變更嗎?
跟小規(guī)模一樣,先填寫附表中的收入等各項(xiàng),會(huì)自動(dòng)匯總進(jìn)總表
2019-07-11 13:41
原本是一般納稅人,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)為小規(guī)模,不是先按照一般納稅人申報(bào)后再轉(zhuǎn)嗎?
2019-07-11 14:03
一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人后,自轉(zhuǎn)登記下期起,按照小規(guī)模納稅人適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅;轉(zhuǎn)登記當(dāng)期,仍按照一般納稅人的有關(guān)規(guī)定計(jì)稅。
2019-07-11 14:14
哦好像明白了,謝謝老師
2019-07-11 14:15
不用客氣,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)~~
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之前做了收入,后來客戶賴賬不付款,怎么做賬?
答: 你好 記提壞賬處理?
老師,公司收入,但付款方為個(gè)人且不需要開票,錢打入了公司賬,這個(gè)如何做賬?
答: 你好,既然入了公司對(duì)公戶,即使不開票,也需要確認(rèn)收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司收到款,做無票收入,對(duì)方付款方的話怎么做賬呢
答: 對(duì)方?jīng)]有發(fā)票不能入賬。
收到一筆作為預(yù)付賬款的貼現(xiàn)收入如何做賬
討論
開了票的收入,打款的個(gè)人是客戶的那個(gè)公司的法人。委托代付協(xié)議寫他法人為他公司代付款?對(duì)方寫好,蓋他們公司的公章掃描給我們就可以了是吧。要不要法人簽字了。做賬的時(shí)候把協(xié)議附在收款單據(jù)一起?
公司接了個(gè)合同,他打款過來,這邊是做預(yù)收賬款,然后按進(jìn)度沖減預(yù)收賬款,另外這個(gè)合同里邊有些安裝外包給了別人做,預(yù)付了貨款給外包,我想問一下,這個(gè)預(yù)付給外包的貨款,要怎么做賬?而且這個(gè)預(yù)付款是要計(jì)入到原合同的進(jìn)度里沖減預(yù)收賬款的。
我們公司是新成立的,開戶的時(shí)候銀行那邊要求需要轉(zhuǎn)錢到公賬賬戶上,現(xiàn)在銀行流水有好幾筆摘要標(biāo)明ATM存款的收入款,付款人處無具體信息,我做賬的時(shí)候該怎么做呢
19年有一個(gè)應(yīng)付賬款20萬,本來確認(rèn)不用付了,調(diào)到營業(yè)外收入了,今年需要再調(diào)出來,怎么做賬
沐子老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.97 解題: 388 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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2019-07-11 12:46
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2019-07-11 12:49
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