APP下載
夏天
于2016-01-29 13:04 發(fā)布 ??1025次瀏覽
劉老師
職稱: 中級會計師
2016-01-29 13:19
下個月抵扣時候直接入賬嗎?直接做會計分錄為:借應交稅費-增值稅-已交稅金 貸銀行存款 在1月份進項稅是否要做轉(zhuǎn)出?
劉老師 解答
2016-01-29 13:14
增值稅不用計提,營業(yè)稅金及附加要計提
2016-01-29 14:03
一般跨年結(jié)轉(zhuǎn)一下,也可以不結(jié)轉(zhuǎn)
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
本月去認證進項稅,要交增值稅,是否要計提增值稅及營業(yè)稅附加?
答: 增值稅不用計提,營業(yè)稅金及附加要計提
老師好,一般納稅人,計提增值稅時,銷項稅100,進項稅60,進項稅加計扣除6,我計提增值稅,是借未交增值稅40還是34?
答: 你好,未交增值稅,還是40。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
農(nóng)收企業(yè),有9%+1%的加計扣除!想問一下月末計提增值稅進項稅時,1%是否要一起計提??!
答: 你好! 可以一起計提的
,進項大于銷項,計提增值稅嗎。?增值稅怎么做賬?
討論
是建筑業(yè)營改增新戶,把銷項稅額入應交增值稅—銷項稅額1000,進項稅入應交增值稅—進項稅額500,實際交稅進項稅1000-銷項稅500=500,會計分錄怎么走?
預交增值稅+還需提供的進項=銷項-進項(銷項-進項)*2.4%稅負=預交增值稅+還需提供的進項 這樣公式對嗎 如果有預交增值稅 怎么計算還需要多少進項?
商品購進額(含增值稅)=營業(yè)成本+進項稅額和商品銷售額(含增值稅)=營業(yè)收入+銷項稅額,
增值稅附加稅加計扣除進項10%之后,按扣除進項10%的增值稅計提附加稅嗎?
劉老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 5.00 解題: 1 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
劉老師 解答
2016-01-29 13:14
劉老師 解答
2016-01-29 14:03